为深入推进审计整改工作,进一步促进学院(研究院)内部控制评价成果切实转化为治理效能,2023年12月20日下午,审计处组织召开2023年度学院(研究院)内部控制评价工作反馈会,数字经济与交叉科学创新研究院、经济学院、工商管理学院财政、税务学院、特拉华数据科学学院等学院(研究院)领导及工作人员参会,审计处处长谭洪涛主持会议。
谭洪涛通报了本轮5个学院(研究院)内部控制评价项目开展情况,反馈了评价发现问题,针对多个学院存在的共性问题进行了详细说明。
会议对后续整改工作提出明确要求。
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